Uchwała XXIV/172/05 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 200

Uchwała Nr XXIV/172/05 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok

  • uchwała NR XXIV/172/05

  • rady miejskiej w dąbrowie białostockiej

  1. 27 września 2005 roku

    • w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok

      • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 66 poz. 1611,Nr 189 poz. 1851 z 2004 r. Nr 19 poz.177, 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska uchwala co następuje:

        1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 368.823 zł W tym:

          1. Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz.75801§ 2920 - 283.823 zł

          2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środ. rozdz. 90095 § 6295 - 85.000 zł

        2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 348.823 zł W tym:

          1. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz.75023 § 6050 - 30.000 zł

          2. Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 § 6050 - 150.000 zł

          3. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz.85214 § 3110 - 40.000 zł

          4. Dz. 900 Gospodarka komun. i ochrona środ. rozdz. 90095 § 6050 - 128.823 zł

        3. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 389.213 zł

          1. W tym:

          2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz 70005 § 0840 - 20.000 zł

          3. Dz. 801Oświata i wychowanie rozdz. 80101 § 0970 - 3.653 zł

          4. rozdz.80110 § 0970 - 600 zł

          5. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz.85228 § 0830 - 400 zł

          6. Dz. 900 Gospodarka komun. i ochrona środ. rozdz. 90095 § 6295 - 364.560 zł

        4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 369.213 W tym:

Dz 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 § 4210 - 2.800 zł § 4260 - 603 zł

rozdz. 80110 §4240 - 400 zł § 4270 - 200 zł

          1. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz.85228 § 4210 - 400 zł

          2. Dz. 900 Gospodarka komun. i ochrona środ. rozdz. 90095 § 6050 - 364.560 zł

          3. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdz 92695 § 4210 - 250 zł

        1. Dokonać w planie wydatków przeniesień miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 36.876 zł.

          Klasyfikacja

          Nazwa

          Zmniejszenie

          Zwiększenie

          Dział

          Rozdz.

          §

          750

          Administracja publiczna

          19.000

          15.000

          75011

          Urzędy wojewódzkie

          500

          4210

          Zakup materiałów i wyposażenia

          500

          75023

          Urzędy Gmin

          19.000

          14.500

          4210

          Zakup materiałów i wyposażenia

          8.500

          4300

          Zakup usług pozostałych

          6.000

          6060

          Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budż.

          19.000

          754

          Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.

          4.000

          75404

          Komendy wojewódzkie Policji

          4.000

          2950

          Wpłaty jednostek na rzecz środków specjal.

          4.000

          801

          Oświata i wychowanie

          17.876

          5.876

          80101

          Szkoły podstawowe

          5.876

          5.876

          3260

          Inne formy pomocy dla uczniów

          5.876

          4240

          Zakupy pomocy naukowych, dydaktyczn.

          5.876

          80103

          Oddziały przedszk. przy szkołach podst.

          11.000

          4010

          Wynagrodzenia osobowe pracowników

          9.000

          4110

          Składki na ubezpieczenia społeczne

          2.000

          80114

          Zespoły obsługi ekon-adm. szkół

          1.000

          4010

          Wynagrodzenia osobowe pracowników

          1.000

          854

          Edukacyjna opieka wychowawcza

          12.000

          85401

          Świetlice szkolne

          12.000

          4010

          Wynagrodzenia osobowe pracowników

          12.000

          RAZEM:

          36.876

          36.876

                1. Dokonać zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/138/05 z 1 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok zgodnie z zalącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

                2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

                3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

          1. Plan dochodów ogółem: - 22.416.386 zł

          2. Plan wydatków ogółem: - 24.161.886 zł

          Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 2.014.000 zł stanowi :

                        • Pożyczka z WFOŚ i GW - 300.000 zł

                        • Pożyczka z NFOŚ i GW -1.714.000 zł

  1. 3. Dochody budżetowe w wysokości 268.500 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągiętych w latach ubiegłych

  • Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

  • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

    Przewodniczący Rady

    mgr Antoni Hrynkiewicz

      1. Nr 2

        1. do Uchwały Rady Miejskiej

        2. Nr XXIV/172/05

        3. z dnia 27 września 2005

      • Objaśnienia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok

                  • Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 283.823 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr.ST5-4820/os-d/2b/2005/2236

                  • Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 364.560 zł z tytułu umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji pn.” Modernizacja kotłowni węglowych na opalane biomasą - drewnem w szkołach podstawowych w Nierośnie, Suchodolinie, Zwierzyńcu Wielkim”

                  • Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 20.000 zł w związku ze sprzedażą mienia komunalnego, 4.253 zł dochody ponadplanowe wygospodarowane przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej oraz 400 zł z tytułu obsługi programu „Pomost”

                  • Przeniesień w planie wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu

    Przewodniczący Rady

    mgr Antoni Hrynkiewicz


    Załącznik Nr 1

    do Uchwały Rady Miejskiej

    Nr XXIV/172/05

    z dnia 27 września 2005 r.

    Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku

    Rok rozp.

    Wartość kosztorysowa zadania

    Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2004 r.)

    Środki wynikające z plan. na 2005 r. ogółm (6+7+ 8+9)

    W tym:

    Nazwa zadania inwestycyjnego

    Zak.

    Środki własne budżetowe

    Dotacje

    Środki z EKO-

    Kredyty i pożyczki

    Środki z własnego

    Środki przewidyw.

    Ogółem środki inwestycyj-ne

    FUNDUSZU

    funduszu celowego

    do uzyskania

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    I. Zadania kontynuowane

    10843770

    2991470

    6588400

    1543093

    329707

    2701600

    2014000

    0

    0

    6588400

    Budowa hali sportowej w Dąbrowie Bł.

    2004

    2748500

    400000

    1000000

    750000

    250000

    1100000

    2005

    2006

    Modernizacja oczyszczalni ścieków

    2004

    5434770

    258370

    5226000

    545400

    2666600

    2014000

    5226000

    2005

    Modernizacja kotłowni w Różanymstoku

    2003

    2391500

    2298100

    93400

    93400

    93400

    2004

    2005

    Remont SP w Nierośnie - wymiana kotła c.o.

    2004

    269000

    35000

    269000

    154293

    79707

    35000

    269000

    2005

    II. Zadania nowo rozpoczynane

    1791349

    0

    1177122

    747562

    364560

    65000

    0

    0

    614227

    1791349

    Dofinansowanie budowy mostu w Kamiennej

    2005

    40000

    40000

    40000

    40000

    Dofinansowanie asfaltowania drogi powiat. Pięciowłoki

    2005

    60000

    60000

    60000

    60000

    Przebudowa drogi gminnej ul. wsi Grodziszczany

    2005

    598000

    155000

    155000

    443000

    598000

    Przebudowa drogi do cmentarza prawosławnego w Stocku

    2005

    40000

    40000

    40000

    40000

    Remont SP w Suchodolina

    2005

    212872

    212872

    8572

    174300

    30000

    212872

    Remont SP w Zwierzyniec W. - wymiana kotła c.o.

    2005

    206916

    206916

    14366

    157550

    35000

    206916

    Modernizac. sieci ciepłowowniczej i budowa magazynu opału - Nierośno

    2005

    54861

    54861

    22151

    32710

    54861

    Budowa wodociągu kol.Grzebienie,Nierośno, Łozowo

    2005

    315397

    315397

    315397

    315397

    Wykup działek przy ul. Armii Krajowej

    2005

    35000

    35000

    35000

    35000

    Wdrażanie elektronicznych usług dla

    2005

    228303

    57076

    57076

    171227

    228303

    ludności w województwie podlaskim

    2006

    OGÓŁEM:

    12635119

    2991470

    7765522

    2290655

    694267

    2766600

    2014000

    0

    614227

    8379749

    Przewodniczący Rady

    mgr Antoni Hrynkiewicz

    05-09-29 11:29

    00-00-00 00:00

  • Metryka strony

    Udostępniający: Gmina Dąbrowa Białostocka

    Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Czarniecka

    Wprowadzający: Ewa Czarniecka

    Data modyfikacji: 2005-10-06

    Opublikował: Anna Marcińczyk

    Data publikacji: 2005-10-06