Uchwała Nr IX/56/07
UCHWAŁA NR IX/56/ 07
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia29 października 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. Nr 88 poz. 587, Nr 82 poz.960, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 18.325 zł
Dz.600 |
Transport i łączność |
Rozdz.60016 |
§ 0580 § 2030 |
- |
6.625 zł 10.000 zł |
Dz.801 |
Oświata i wychowanie |
rozdz.80101 |
§ 0970 |
- |
1.700 zł |
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 18.325 zł
Dz.600 |
Transport i łaczność |
Rozdz.60016 |
§ 4270 |
- |
10.000 zł |
Dz.801 |
Oświata i wychowanie |
rozdz. 80101 |
§ 4210 |
- |
1.700 zł |
Dz.900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
Rozdz. 90015 |
§ 4210 |
- |
6.625 zł |
§ 3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 155.776 zł.
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
||||||||
Dział |
Rozdz |
§ |
|||||||||
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
- |
15.000 |
||||||
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek |
- |
15.000 |
||||||
8010 |
Rozliczenia z bankami z tytułu długu publicznego |
15.000 |
|||||||||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
80.205 |
86.272 |
||||||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
14.100 |
29.020 |
||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
9.000 |
- |
|||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
- |
17.000 |
|||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.024 |
- |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
6.000 |
|||||||
|
4120 |
Składki na FP |
- |
2.000 |
|||||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
- |
1.020 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.999 |
- |
|||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1.000 |
- |
|||||||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
1.000 |
- |
|||||||
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
- |
950 |
|||||||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
77 |
- |
|||||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych |
- |
2.050 |
|||||||
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
8.028 |
9.306 |
||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
- |
100 |
|||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
- |
6.312 |
|||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
490 |
- |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
2.542 |
|||||||
|
4120 |
Składki na FP |
- |
352 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.238 |
- |
|||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
800 |
- |
|||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100 |
- |
|||||||
|
4410 |
Podróże krajowe służbowe |
400 |
- |
|||||||
|
80110 |
|
Gimnazja |
21.500 |
47.000 |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
- |
31.000 |
|||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11.755 |
- |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
11.500 |
|||||||
|
4120 |
Składki na FP |
- |
2.500 |
|||||||
|
4260 |
Zakup energii |
6.793 |
- |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
- |
|||||||
|
4410 |
Podróże krajowe służbowe |
1.500 |
- |
|||||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych |
- |
2.000 |
|||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
452 |
- |
|||||||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
29.163 |
67 |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
1.000 |
- |
|||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.264 |
- |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.067 |
- |
|||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5.000 |
- |
|||||||
|
4440 |
ZFŚS |
- |
67 |
|||||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
11.832 |
- |
|||||||
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekon-admin szkół |
6.535 |
- |
||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.035 |
- |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.000 |
- |
|||||||
|
4410 |
Podróże krajowe służbowe |
500 |
- |
|||||||
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
879 |
879 |
||||||
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
847 |
- |
|||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
- |
200 |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32 |
- |
|||||||
|
4120 |
Składki na FP |
- |
5 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
674 |
|||||||
852 |
|
|
Opieka społeczna |
51.031 |
45.231 |
||||||
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
6.476 |
676 |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
6.476 |
- |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
593 |
|||||||
|
4120 |
Składki na FP |
- |
83 |
|||||||
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
44.555 |
44.555 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
44.555 |
- |
|||||||
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. |
- |
44.555 |
|||||||
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10.807 |
4.740 |
||||||
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
2.370 |
4.740 |
||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
162 |
- |
|||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
- |
1.300 |
|||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
634 |
- |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
900 |
|||||||
|
4120 |
Składki na FP |
- |
170 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
2.370 |
|||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
920 |
- |
|||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
254 |
- |
|||||||
|
4410 |
Podróże krajowe służbowe |
400 |
- |
|||||||
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
8.437 |
- |
||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
4.000 |
- |
|||||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.037 |
- |
|||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.100 |
- |
|||||||
|
4120 |
Składki na FP |
300 |
- |
|||||||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13.733 |
3.375 |
||||||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
13.733 |
3.375 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
3.375 |
|||||||
|
4260 |
Zakup energii |
13.733 |
- |
|||||||
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
- |
1.158 |
||||||
|
92120 |
|
Ochrona i konserwacja zabytków |
- |
1.158 |
||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
158 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
1.000 |
|||||||
|
|
|
RAZEM: |
155.776 |
155.776 |
||||||
§ 4. Dokonać zmiany w załączniku nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/16/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2007, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: - 24.735.229 zł
2. Plan wydatków ogółem: - 24.199.229 zł
3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 536.000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
z dnia 29 października 2007 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok
1. Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu dochodów z kar za nieterminowe wykonanie asfaltowania ulicy Sosnowej z przeznaczeniem na zakup świątecznego oświetlenia miasta.
2. Zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększenia dotacji celowej na remont drogi żwirowej
3. Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu dochodów szkół z wynajmów z przeznaczeniem na zakup materiałów.
4. Przeniesień wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu:
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Antoni hrynkiewicz
Metryka strony