UCHWAŁA NR III/14 /06 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok

UCHWAŁA NR III/14 /06

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 22 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 165 i 184 ustawy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz708, Nr 170 poz. 1217, Nr 187 poz. 1381) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 8.277 zł

Dz. 756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek

rozdz.75618

§ 0480

-

7.090 zł

Dz. 851

Oświata i wychowanie

rozdz.80195

§ 2030

-

827 zł

Dz. 852

Opieka społeczna

rozdz.85219

§ 0830

-

360 zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 8.277zł

Dz. 851

Ochrona zdrowia

rozdz.85154

§ 4210

-

7.090 zł

Dz. 851

Oświata i wychowanie

rozdz.80195

§ 3260

-

827 zł

Dz. 852

Opieka społeczna

rozdz.85219

§ 4210

-

360 zł

§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.435 zł

Dz. 801

Oświata i wychowanie

rozdz.80110

§ 6260

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.435 zł

Dz. 801

Oświata i wychowanie

rozdz.80110

§ 6060

§ 5. Dokonać w planie wydatków przeniesień miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 241.765 zł.

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Dział

Rozdz

§

010

Rolnictwo i łowiectwo

32.087

60.018

01095

Pozostała działalność

32.087

60.018

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

96

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

4430

Różne opłaty i składki

-

60.018

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

11.991

-

600

Transport i łączność

125.173

99.122

60016

Drogi publiczne gminne

125.173

99.122

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

400

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7.370

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

3.000

4270

Zakup usług remontowych

-

47.300

4300

Zakup usług pozostałych

117.403

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

48.822

750

Administracja publiczna

18.466

21.210

75011

Urzędy wojewódzkie

11.314

2.984

4010

Wynagrodzenia osobowe

11.314

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

2.500

4120

Składki na FP

314

4440

ZFŚS

-

170

75022

Rady gmin

-

1.400

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

1.400

75023

Urzędy gmin

62

9.820

4120

Składki na FP

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

3.000

4260

Zakup energii

-

5.300

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

-

520

4440

ZFŚS

62

-

75095

Pozostała działalność

7.090

7.006

3020

Wydatki osobowe niemal do wyn.

-

797

4010

Wynagrodzenia osobowe

7.000

-

4270

Zakup usług remontowych

-

1.709

4410

Podróże służbowe

-

4.500

4440

ZFŚS

90

-

754

Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa

13.570

2.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

13.570

2.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.000

-

4010

Wynagrodzenia osobowe

7.900

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2.000

4270

Zakup usług remontowych

2.000

-

4440

ZFŚS

670

757

Obsługa długu publicznego

16.469

-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

16.469

-

8010

Rozliczenia z bankami z tytułu długu publicznego

16.469

-

801

Oświata i wychowanie

-

635

80101

Szkoły podstawowe

-

635

2630

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych

-

635

852

Opieka społeczna

-

6.685

85215

Dodatki mieszkaniowe

-

6.685

3110

Świadczenia społeczne

-

6.685

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

36.000

51.995

90015

Oświetlenie ulic, placów, dróg

36.000

39.395

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16.000

-

4270

Zakup usług remontowych

-

6.710

4260

Zakup energii

20.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

4.075

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

28.610

90095

Pozostała działalność

-

12.600

4300

Zakup usług pozostałych

-

12.600

926

Kultura fizyczna i sport

-

100

92695

Pozostała działalność

-

100

4260

Zakup energi

-

100

RAZEM:

241.765

241.765

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: - 22.902.819 zł

2. Plan wydatków ogółem: - 23.031.934 zł

3. Źródło pokrycia deficytu w wysokości 129.115 zł stanowi część pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie - transza na 2006 rok w kwocie 531.115 zł zaciągniętej w 2005 roku na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Hrynkiewicz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr III/14/06

z dnia 22 grudnia 2006 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok

· Zwiększono dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 7.090 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi,

· Zwiększono wysokość dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2006 rok o kwotę 827 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.3011-536/06 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji w 2006 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

· Zwiększono dochody w dziale Opieka Społeczna o kwotę 360 zł z tytułu wynagrodzenia za obsługę programu POMOST z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,

· Zmniejszono wysokość środków uzyskany z PFRON w związku z końcowym rozliczeniem realizacji projektu o kwotę 1.435 zł,

· Przeniesień wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Dąbrowa Białostocka

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Czarniecka

Wprowadzający: Ewa Czarniecka

Data modyfikacji: 2006-12-28

Opublikował: Piotr Salejko

Data publikacji: 2006-12-28