UCHWAŁA NR III/14 /06 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok
UCHWAŁA NR III/14 /06
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 165 i 184 ustawy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz708, Nr 170 poz. 1217, Nr 187 poz. 1381) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 8.277 zł
Dz. 756 |
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek |
rozdz.75618 |
§ 0480 |
- |
7.090 zł |
Dz. 851 |
Oświata i wychowanie |
rozdz.80195 |
§ 2030 |
- |
827 zł |
Dz. 852 |
Opieka społeczna |
rozdz.85219 |
§ 0830 |
- |
360 zł |
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 8.277zł
Dz. 851 |
Ochrona zdrowia |
rozdz.85154 |
§ 4210 |
- |
7.090 zł |
Dz. 851 |
Oświata i wychowanie |
rozdz.80195 |
§ 3260 |
- |
827 zł |
Dz. 852 |
Opieka społeczna |
rozdz.85219 |
§ 4210 |
- |
360 zł |
§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.435 zł
Dz. 801 |
Oświata i wychowanie |
rozdz.80110 |
§ 6260 |
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.435 zł
Dz. 801 |
Oświata i wychowanie |
rozdz.80110 |
§ 6060 |
§ 5. Dokonać w planie wydatków przeniesień miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 241.765 zł.
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
|||||||||
Dział |
Rozdz |
§ |
||||||||||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
32.087 |
60.018 |
|||||||
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
32.087 |
60.018 |
|||||||
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
96 |
- |
|||||||||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5.000 |
||||||||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.000 |
||||||||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
- |
60.018 |
|||||||||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
11.991 |
- |
|||||||||
600 |
|
|
Transport i łączność |
125.173 |
99.122 |
|||||||
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
125.173 |
99.122 |
|||||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
400 |
- |
|||||||||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7.370 |
||||||||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
3.000 |
|||||||||
4270 |
Zakup usług remontowych |
- |
47.300 |
|||||||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
117.403 |
- |
|||||||||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
48.822 |
|||||||||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18.466 |
21.210 |
|||||||
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
11.314 |
2.984 |
|||||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
11.314 |
- |
|||||||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
2.500 |
|||||||||
4120 |
Składki na FP |
314 |
||||||||||
4440 |
ZFŚS |
- |
170 |
|||||||||
|
75022 |
|
Rady gmin |
- |
1.400 |
|||||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
- |
1.400 |
||||||||
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
62 |
9.820 |
|||||||
4120 |
Składki na FP |
1.000 |
||||||||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
3.000 |
|||||||||
4260 |
Zakup energii |
- |
5.300 |
|||||||||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
- |
520 |
|||||||||
4440 |
ZFŚS |
62 |
- |
|||||||||
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
7.090 |
7.006 |
|||||||
3020 |
Wydatki osobowe niemal do wyn. |
- |
797 |
|||||||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
7.000 |
- |
|||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
- |
1.709 |
||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe |
- |
4.500 |
||||||||
|
4440 |
ZFŚS |
90 |
- |
||||||||
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa |
13.570 |
2.000 |
|||||||
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
13.570 |
2.000 |
|||||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3.000 |
- |
||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
7.900 |
- |
||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
2.000 |
||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.000 |
- |
||||||||
|
4440 |
ZFŚS |
670 |
|||||||||
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
16.469 |
- |
|||||||
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek |
16.469 |
- |
|||||||
8010 |
Rozliczenia z bankami z tytułu długu publicznego |
16.469 |
- |
|||||||||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
- |
635 |
|||||||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
- |
635 |
|||||||
|
2630 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych |
- |
635 |
||||||||
852 |
|
|
Opieka społeczna |
- |
6.685 |
|||||||
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
- |
6.685 |
|||||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
- |
6.685 |
||||||||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
36.000 |
51.995 |
|||||||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów, dróg |
36.000 |
39.395 |
|||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16.000 |
- |
||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
- |
6.710 |
||||||||
|
4260 |
Zakup energii |
20.000 |
- |
||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
4.075 |
||||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
28.610 |
||||||||
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
- |
12.600 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
12.600 |
||||||||
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
- |
100 |
|||||||
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
- |
100 |
|||||||
|
4260 |
Zakup energi |
- |
100 |
||||||||
|
|
|
RAZEM: |
241.765 |
241.765 |
|||||||
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: - 22.902.819 zł
2. Plan wydatków ogółem: - 23.031.934 zł
3. Źródło pokrycia deficytu w wysokości 129.115 zł stanowi część pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie - transza na 2006 rok w kwocie 531.115 zł zaciągniętej w 2005 roku na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Antoni Hrynkiewicz
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/14/06
z dnia 22 grudnia 2006 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok
· Zwiększono dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 7.090 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
· Zwiększono wysokość dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2006 rok o kwotę 827 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.3011-536/06 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji w 2006 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
· Zwiększono dochody w dziale Opieka Społeczna o kwotę 360 zł z tytułu wynagrodzenia za obsługę programu POMOST z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
· Zmniejszono wysokość środków uzyskany z PFRON w związku z końcowym rozliczeniem realizacji projektu o kwotę 1.435 zł,
· Przeniesień wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu
Metryka strony