UCHWAŁA NR II/9/06 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok
UCHWAŁA NR II/9/06
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 5 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 165 i 184 ustawy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz708, Nr 170 poz. 1217, Nr 187 poz. 1381) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 94.601 zł
Dz. 758 |
Różne rozliczenia |
rozdz.75801 |
§ 2920 |
- |
26.955 zł |
Dz. 758 |
Różne rozliczenia |
rozdz.75802 |
§ 2750 |
- |
67.646 zł |
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 94.601 zł
Dz. 801 |
Oświata i wychowanie |
rozdz. 80110 |
§ 4210 |
- |
13.955 zł |
§ 6060 |
- |
13.000 zł |
|||
Dz. 750 |
Administracja publiczna |
rozdz. 75095 |
§ 4210 |
- |
15.650 zł |
|
§ 4270 |
- |
3.000 zł |
||
Dz. 852 |
Opieka społeczna |
rozdz. 85215 |
§ 3110 |
- |
48.996 zł |
§ 3. Dokonać w planie wydatków przeniesień miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 150.689 zł.
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
|||||||||
Dział |
Rozdz |
§ |
||||||||||
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
- |
4.000 |
|||||||
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
4.000 |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000 |
|||||||||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4.000 |
- |
|||||||
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
4.000 |
|
|||||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
4.000 |
|
|||||||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
128.889 |
146.689 |
|||||||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
34.152 |
115.171 |
|||||||
3020 |
Wydatki osobowe niezal do wyn. |
- |
2.218 |
|||||||||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
- |
107.500 |
|||||||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14.960 |
- |
|||||||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.000 |
- |
|||||||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15.792 |
- |
|||||||||
4260 |
Zakup energii |
400 |
- |
|||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
- |
3.703 |
||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
1.750 |
||||||||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
1.400 |
- |
||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe |
600 |
- |
||||||||
|
80110 |
|
Gimnazja |
58.932 |
27.018 |
|||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezal do wyn. |
2.900 |
- |
||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
15.000 |
- |
||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6.500 |
- |
||||||||
|
4120 |
Składki na FP |
650 |
- |
||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
7.186 |
||||||||
|
4240 |
Zakup pomocy |
20.490 |
- |
||||||||
|
4260 |
Zakup energii |
10.000 |
- |
||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1.510 |
- |
||||||||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
1.882 |
- |
||||||||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
19.832 |
||||||||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów |
6.978 |
3.000 |
|||||||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.500 |
- |
|||||||||
4120 |
Składki na FP |
178 |
- |
|||||||||
4210 |
Zakup materiałów wyposażenia |
5.000 |
- |
|||||||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
3.000 |
|||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
- |
||||||||
|
80114 |
|
Zaspoły administracyjne szkół |
16.849 |
1.500 |
|||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezal do wyn. |
51 |
- |
||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
11.000 |
- |
||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.800 |
- |
||||||||
|
4120 |
Składki na FP |
400 |
- |
||||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
48 |
- |
||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
1.500 |
||||||||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
550 |
- |
||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000 |
- |
||||||||
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
5.323 |
- |
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.300 |
- |
||||||||
|
4410 |
Podróże krajowe służbowe |
23 |
- |
||||||||
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
6.655 |
- |
|||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
5.500 |
- |
||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.022 |
- |
||||||||
|
4120 |
Składki na FP |
133 |
- |
||||||||
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
17.371 |
- |
|||||||
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
806 |
- |
|||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezal do wyn. |
395 |
- |
||||||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
62 |
- |
||||||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
349 |
- |
||||||||
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
16.565 |
- |
|||||||
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
200 |
- |
||||||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
14.000 |
- |
||||||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.100 |
- |
||||||||
|
4120 |
Składki na FP |
265 |
- |
||||||||
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
429 |
|
|||||||
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
429 |
|
|||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
429 |
|||||||||
|
|
|
RAZEM: |
150.689 |
150.689 |
|||||||
§ .1Dokonać zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/193/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie budżetu gminy i miasta na 2006 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
§ .2Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ .3Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: - 22.895.977 zł
2. Plan wydatków ogółem: - 23.025.092 zł
3. Źródło pokrycia deficytu w wysokości 129.115 zł stanowi część pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie - transza na 2006 rok w kwocie 531.115 zł zaciągniętej w 2005 roku na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej.
§ .4Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ .5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Antoni Hrynkiewicz
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr II/9/06
z dnia 5 grudnia 2006 r.
Przychody z wydzielonego rachunku dochodów własnych na 2005 rok |
|||||||||
|
|
Program gospodarki |
Stan środków |
Przychody |
W tym: |
Wydatki |
W tym: |
Stan środków |
|
Dział |
Rozdział |
pozabudżetowej |
pieniężnych na |
na 2006 r. |
Dotacja z |
na 2006 r. |
wpłata do |
pieniężnych na |
|
|
|
|
01.01.2006 r. |
|
budżetu |
|
budżetu |
31.12.2006 r. |
|
801 |
80110 |
Zespół Szkół Samorządowych |
0 |
26.548 |
26.548 |
0 |
|||
Świetlice uczniów i wychowanków |
|||||||||
854 |
85495 |
1. Stołówka szkolna |
15.000 |
225.440 |
225.500 |
14.940 |
|||
|
|
Razem: |
15000 |
251.988 |
0 |
252.048 |
0 |
14940 |
|
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr II/9/06
z dnia 5 grudnia 2006 roku
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok
· Zwiększono wysokość subwencji oświatowej o kwotę 26.955 zł wprowadzoną do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr STS-4822-22g/2006, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i maszyny do sprzątania hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych
· Zwiększono wysokość uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 67.646 zł wprowadzoną do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr STS-4822-1/2006, z przeznaczeniem na zakup węgla do budynku Urzędu Miejskiego, zakup okien w budynku Urzędu Miejskiego, dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
· Przeniesień wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu
Metryka strony