Uchwała Nr XXVI/187/05
UCHWAŁA nr XXVI/187/05
RADY MIEJSKIEJ W dąbrowIE białostockiej
20 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, zm. Dz. U; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 66, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska uchwala co następuje:
Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 717.431 zł
w tym:
Dz. 600 |
Transport i łączność |
rozdz. 60016 |
§ 6291 |
- |
268.902 zł |
Dz. 801 |
Oświata i wychowanie |
rozdz. 80110 |
§ 2030 |
- |
388.000 zł |
Dz. 852 |
Pomoc społeczna |
rozdz. 85219 |
§ 0830 |
- |
529 zł |
Dz. 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
rozdz. 90095 |
§ 6260 |
- |
60.000 zł |
|
|
|
|
|
|
Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 717.431 zł
w tym:
Dz. 600 |
Transport i łączność |
rozdz. 60016 |
§ 4301 |
- |
3.593 zł
|
|
|
|
§ 6051 |
- |
265.309 zł |
Dz 801 |
Oświata i wychowanie |
rozdz. 80110 |
§ 6050 |
- |
388.000 zł |
Dz 852 |
Pomoc społeczna |
rozdz.85219 |
§ 4210 |
- |
529 zł |
Dz. 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
rozdz. 90095 |
§ 6050 |
- |
60.000 zł |
Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 564.500 zł
w tym:
Dz 600 |
Transport i łączność |
Rozd. 60016 |
§ 6290 |
- |
364.500 zł |
Dz 801 |
Oświata i wychowanie |
rozdz. 80110 |
§ 2030 |
- |
200.000 zł |
Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 564.500 zł
w tym:
Dz 600 |
Transport i łączność |
Rozd. 60016 |
§ 6295 |
- |
364.500 zł |
Dz 801 |
Oświata i wychowanie |
rozdz. 80101 |
§ 2030 |
- |
200.000 zł |
Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 42.755 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 42.755 zł
Dokonać w planie wydatków przeniesień miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 491.703 zł.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Pożyczka z WFOŚ i GW - 300.000 zł
Pożyczka z NFOŚ i GW - 1.714.000 zł
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVI/187/05
z dnia 20 grudnia 2005 roku
Zwiększno wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy hali sportowej w Dąbrowie Białostockiej o kwotę 388.000 zł wprowadzone na podstawie aneksów Nr 2,3,4 do umowy .
Zwiększono wysokość dofinansowania projektu numer SW/NIE/INV/48 pod tytułem „Usprawnienie komunikacji na drodze nr 103520 B we wsi Grodziszczany jako element rozwoju infrastruktury transgranicznej w ginie Dąbrowa Białostocka” edycja Phare 2003
Zwiększono wysokość dochodów budżetowych o kwotę 529 zł z tytułu obsługi programu „Dar Pomost” z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.
Zwiększono wysokość dotacji z WFOSIGW w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków.
Przeniesień w planie wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.
Dz. 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
rozdz. 90095 |
§ 6291 |
- 35.000 zł |
Dz. 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
rozdz. 92195 |
§ 2030 |
- 7.755 zł |
Dz. 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
rozdz. 90095 |
§ 6055 |
- |
35.000 zł |
Dz. 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
rozdz. 92195 |
§ 6060 |
- 7.755 zł |
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
||
Dział |
Rozdz. |
§ |
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
- |
23.215 |
|
01030 |
|
Izby Rolnicze |
- |
1.280 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych |
- |
1.280 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
- |
21.935 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
- |
21.935 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
132.750 |
229.075 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
100.000 |
180.675 |
|
|
2320 |
Dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące |
- |
180.675 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. |
100.000 |
- |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
32.750 |
48.400 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.600 |
- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
- |
48.400 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.150 |
- |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. |
30.000 |
- |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
11.127 |
8.453 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
11.127 |
8.453 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
8.453 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. |
11.127 |
- |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1.000 |
26.630 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
- |
1.837 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczeni społeczne |
- |
1.434 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
- |
118 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
285 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
- |
18.758 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- |
2.248 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
- |
1.304 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
10.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
- |
806 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
- |
3.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
1.000 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000 |
- |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokurat. |
- |
400 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
- |
6.035 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
- |
500 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
- |
1.035 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
- |
4.500 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3.000 |
1.103 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
3.000 |
1.103 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
- |
647 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
- |
50 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
200 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
- |
106 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
- |
100 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000 |
- |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
260.430 |
132.937 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
166.734 |
19.964 |
|
|
2630 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ. |
5.845 |
- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22.000 |
- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.000 |
- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
18.464 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
1.500 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
130.889 |
- |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3.000 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
9.636 |
- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
400 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
636 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
60.000 |
- |
|
|
2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
60.000 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
7.599 |
112.824 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. |
1.500 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
50.000 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.199 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
18.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
2.000 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
946 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
954 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.000 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych |
|
17.500 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. |
|
25.324 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
10.710 |
149 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. |
315 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.076 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
58 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
49 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
484 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
100 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
177 |
|
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekon. admin. szkół |
4.551 |
- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.270 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
377 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
149 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
755 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
1.200 |
- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.200 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
68.570 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
68.570 |
- |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
68.570 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
9.241 |
- |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
2.709 |
- |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń |
71 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.169 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
174 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
212 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
83 |
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
6.532 |
- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.751 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.378 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
403 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3.000 |
70.290 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
- |
16.218 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
16.218 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
- |
9.608 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
9.608 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
3.000 |
4.917 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
3.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
4.917 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
- |
39.547 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
8.600 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne j.s.t |
|
30.947 |
921 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
2.585 |
- |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
2.585 |
- |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t. |
2.585 |
- |
|
|
|
RAZEM: |
491.703 |
491.703 |
1. Plan dochodów ogółem: - 24.195.640 zł
2. Plan wydatków ogółem: - 25.941.140 zł
Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 2.014.000 zł stanowi :
3. Dochody budżetowe w wysokości 268.500 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągiętych w latach ubiegłych
PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Antoni Hrynkiewicz
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr antoni hrynkiewicz
2005-12-27 10:11
Metryka strony