Uchwała Nr XXV/184/05
UCHWAŁA nr XXV/184/05
RADY MIEJSKIEJ W dąbrowIE białostockiej
29 listopada 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, zm. Dz. U; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 66, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 356.343 zł
w tym:
Dz. 010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
rozdz. 01095 |
§ 0970 |
- |
30.000 zł |
Dz 758 |
Różne rozliczenia |
rozdz.75801 |
§ 2920 |
- |
186.807 zł |
Dz 758 |
Różne rozliczenia |
rozdz.75802 |
§ 2750 |
- |
113.536 zł |
Dz 801 |
Oświata i wychowanie |
rozdz. 80110 |
§ 0970 |
- |
2.400 zł |
Dz 852 |
Pomoc społeczna |
rozdz.85219 |
§ 0830 |
- |
600 zł |
Dz.921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
rozdz.92116 |
§ 2020 |
- |
23.000 zł |
§ 2.Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 355.943 zł
w tym:
Dz. 010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
rozdz. 01095 |
§ 4300 |
- |
1.000 zł |
|
|
|
§ 6050 |
- |
100.000 zł |
Dz.600 |
Transport i łączność |
rozdz.60016 |
§ 4210 |
- |
23.000zł |
|
|
|
§ 4270 |
- |
12.000 zł |
Dz. 754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
rozdz.75412 |
§ 4210 |
- |
1.536 zł |
|
|
|
§ 4300 |
- |
6.000 zł |
Dz 801 |
Oświata i wychowanie |
rozdz. 80101 |
§ 4010 |
- |
35.918 zł |
|
|
rozdz. 80101 |
§ 4210 |
- |
20.000 zł |
|
|
|
§ 4270 |
- |
130.889 zł |
|
|
rozdz. 80110 |
§ 4210 |
- |
400 zł |
|
|
|
§ 4240 |
- |
2.000 zł |
Dz 852 |
Pomoc społeczna |
rozdz.85219 |
§ 4210 |
- |
200 zł |
Dz.921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
rozdz.92116 |
§ 2480 |
- |
23.000 zł |
§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 400 zł
Dz 852 |
Pomoc społeczna |
rozdz. 85228 |
§ 0830 |
|
|
§ 4. Dokonać w planie wydatków przeniesień miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 120.602 zł.
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
||
Dział |
Rozdz. |
§ |
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
24.427 |
27.927 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
- |
4.500 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4.500 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
9.427 |
23.427 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
23.427 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9.427 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
15.000 |
- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15.000 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3.260 |
3.260 |
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej |
260 |
260 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
260 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
260 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
3.000 |
3.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
3.000 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.000 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3.500 |
- |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
3.500 |
- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.500 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
56.093 |
59.415 |
|
80101 |
|
Szkoły Podstawowe |
31.320 |
19.426 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21.900 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7.420 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
3.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
2.686 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2.000 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
11.740 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
- |
29.029 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
21.900 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
3.000 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
4.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
129 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
4.000 |
10.960 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
760 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
10.200 |
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekon. admin. szkół |
6.800 |
- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
800 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
500 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
500 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
1.200 |
- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.200 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
12.773 |
- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10.600 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.914 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
259 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
30.000 |
- |
|
85214 |
|
Zasiłki pomoc w naturze |
30.000 |
- |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
30.000 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
3.193 |
- |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1.000 |
- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.000 |
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
2.193 |
- |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń |
193 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
- |
30.000 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
- |
15.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
15.000 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
- |
15.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
15.000 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
129 |
- |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
129 |
- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
129 |
|
|
|
|
RAZEM: |
120.602 |
120.602 |
§ 5.Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: - 23.371.592 zł
2. Plan wydatków ogółem: - 25.117.092 zł
Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 2.014.000 zł stanowi :
Pożyczka z WFOŚ i GW - 300.000 zł
Pożyczka z NFOŚ i GW - 1.714.000 zł
Dochody budżetowe w wysokości 268.500 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągiętych w latach ubiegłych.
Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXV/184/05
z dnia 29 listopada 2005 roku
Zwiększno środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. o kwotę 113.536 zł wprowadzone na podstawie pisma Ministra Finansów nr. ST3-4822-1/2005 z dnia 19 października 2005 r.
Zwiększono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 130.889zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4820-17g/2005 z przeznaczeniem na likwidację szkód w szkołach podstawowych wywołanych zdarzeniami losowymi, o kwotę 35.918 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4820-18g/2005 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, o kwotę 20.000 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4820-22g/2005 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji.
Zwiększono wysokość dotacji z Ministerstwa Kultury o kwotę 23.000 zł na podstawie porozumienia Nr 4186 z dnia 21 września 2005 z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.
Zwiększono dochody podatkowe o kwotę 30. 000 zł z tytułu wpłat ludności na rzecz budowy wodociągów, 2.400 zł z tytułu wynajmu w Gimnazjum, o kwotę 200 zł z tytułu obsługi programu „Dar Pomost”.
Zwiększono i zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 400 zł w związku ze zmianą rozdziału.
Przeniesień w planie wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Antoni Hrynkiewicz
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok
00-00-00 00:00
Metryka strony